- 2021-10-20 发布 |
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文档介绍
新产品开发控制程序
文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 程序文件 文件名称 新产品开发控制程序 文件编号 生效日期 2015-4-10 版本 A/3 变更记录 版本 变更 部门 变更人 变更日期 变更内容 分发部门 ■营销中心 ■研发部 ■制造部 ■PMC部 ■质量部 □行政部 ■采购部 ■工程部 会签栏 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 营销中心 研发部 制造部 PMC部 质量部 行政部 采购部 工程部 拟制:_____________ 审核: 批准:_____________ 日期: 日期: 日期:_____________ 文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 1.0 目的 规定新产品从设计输入到量产有计划按程序进行,确保产品的性能符合顾客的要求。 2.0 范围 本程序适用于公司所有新产品/项目开发管控。 3.0 定义 设计开发:将客户要求转换为产品的一组过程。 新产品:公司未生产过的电池型号。 4.0 职责 营销中心:新产品信息收集及市场讯息调查,提出研发类新产品,技术类新产品开发设计需求。 总经理:负责新产品的决策过程,项目可行性的批准。 采购部:负责产品设计开发所需物料、设备等的采购。 制造部:配合新产品的试生产和批量生产。 质量部:负责原材料的测试,新产品的可靠性测试,试生产过程中数据的收集。 研发部:负责制定落实项目开发计划中的各项时程,并主导设计开发、试生产、设计评审的全过程;负责新产品设计过程中的技术支持,并按要求对技术文件实施发放及存档管理。 5.0 程序 5.1 新产品开发的提出和可行性评估 5.1.1新产品开发的提出 营销中心根据客户新产品需求及销售合同填写《新产品开发申请单》,提出新产品开发申请。若客户有特殊要求,业务员需在提案表中注明客户特殊要求,特殊要求包括但不限于以下部分: a、特殊的产品结构和性能要求; b、特殊的封装、运输要求; c、特殊的环保法规要求; d、及其他要求等。 5.1.2 技术可行性评估 经营销中心门领导审批,新产品被确认有开发的需要后,业务跟单将《新产品开发申请单》交给研发部,由研发部组织相关技术人员从以下方面进行产品的技术可行性评估,结果记录于《新产品开发申请单》中; a、技术风险; b、是否能满足客户产品要求和开发周期; 5.2 新产品开发 文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 5.2.1 新产品设计:新产品开发项目批准后,研发部根据客户对新产品要求进行结构、工艺、工装夹具设计,同时提供新物料/设备需求给采购,以上内容需添加到《新产品开发计划进度表》便于评审和购买。 5.2.2 设计评审:待工程确定开发方案后,由工程组织品质、生产等相关人员进行会议评审,对于结构和工艺有可行性见解的,工程采纳并从新设计;对于评审意见填写于《新产品开发计划进度表》。评审通过后,发出图纸给供应商进行开模打样。 5.2.3 供应商样品确认:按照《新物料承认控制程序》进行新样品确认。 5.3 新产品样品制作、评审及送样确认 5.3.1 各项工作准备就绪,由研发部负责样品制作,即小试。 5.3.2 工程样品制作完成以后,由质量部对样品进行检验和测试,并提供样品《样品检测报告》,检测不合格的,研发部需对样品进行原因分析、制订解决方案并重新制样检测。待评审通过后将产品规格书连同样品移交给业务,由业务转交给客户并回签确认;若为HSF产品,规格书上须注明符合客户要求的环保标准,如客户有要求,应按客户的要求提供相关的佐证资料,如: 1)、产品安全数据表(MSDS) 2)、环境相关物质的调查表 3)、产品材料成份宣告表 5.3.3 若客户对样品有特殊测试要求,如UL及HS测试等,则由质量部送至有资质检测机构进行检测(如客户后续有需要定期进行送检,由客户决定检测期限,将定期送检);送检合格后,连同样品一起交给客户。若样件检测不合格或样件评审不合格,则由研发部组织相关人员进行原因分析、制订解决方案并重新制样。 5.4 样品获得客户批准后,由研发部、计划根据客户订单情况安排试产和批量生产。若样件未获客户批准,则由工程负责人组织相关人员进行原因分析并制订解决方案, 对设计的失效进行纠正和预防。 5.4.1 试产:样品获得客户认可后,如有客户的批量订单包括试产订单,则由计划组织研发部、采购、质量部等部门进行订单评审(按《订单评审程序》进行)。 5.4.2 当订单评审获得批准后,研发部组织相关部门召开试产前准备会议,讨论各项资料是否具备,如工艺标准、BOM、作业指导书、检验标准、控制计划、试产物料提供时间等。 5.4.3 当各项工作准备就绪,研发部组织相关部门进行试产并跟踪生产过程。 5.4.4 试产完成后,由工程、品质、制造部总结《新产品试产报告》,由工程组织相关部门进行试产评 审,形成《新产品设计评审记录表》;若试产评审未通过,则由研发部组织相关人员进行原因分析、 制订解决方案,并重新组织试产。 5.4.5 试产评审通过后,研发部填写《新产品量产移交清单》并将相关资料转交给生产,质量部门审核。审核后下发相关量产文件,其中控制计划由质量部编写,研发部参与会签。 6.0 流程图 见下附件 文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 7.0 相关文件 《记录控制程序》 《物料承认控制程序》 8.0 记录表单 《新产品开发申请单》 《新产品开发计划进度表》 《新产品试产报告》 《新产品设计评审记录表》 《样品检验报告》 文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 附件1:新产品开发控制流程图 责任单位 作业流程图 重点作业说明 相关表单 营销中心 新产品开发提按 《新产品开发提按表》 研发部 技术可行性评估 工程对客户要求进行可行性评估 研发部 产品设计 根据评估结果进行设计 研发部 质量部 制造部 设计方案评审 召集品质、生产等部门对设计方案进行评估 《新产品开发计划表》 研发部 供应商 供应商新物料确认 按照《物料承认控制程序》进行确认 《物料承认书》 研发部 新产品样品制作 研发部样品员按照工艺标准进行制样 质量部 研发部 样品检验/评审 客户有特殊要求时,按客户测试标准进行,否则按照国标进行测试。(表单或会议形式) 《样品检验报表》 营销中心 客户承认 样品评审通过,送交客户承认;如样品未获确认,由工程组织相关部门进行分析改善,并组织再次送样。 《产品规格书》 研发部 制造部 质量部 试产 研发部组织相关部门进行试产安排。 《新产品试产报告》 研发部 制造部 质量部 试产评审 如试产评审未通过,则由工程师组织相关人员分析,再次试产,直至通过为止。 《新产品试产评审表》 文件编号 TG-QP-007 文件版本 A/3 生效日期 2015-4-10 页码 研发部 量产移交 《新产品量产移交清单》查看更多