- 2021-04-13 发布 |
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文档介绍
审计项目职责具体范围
审计项目职责具体范围 审计项目职责 1 1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作; 2、协助项目负责人完成各项审计工作; 3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写 审计报告; 4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。 审计项目职责 2 1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督; 4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿及评价报告初稿 ; 5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据; 6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。 审计项目职责 3 1、负责高新技术企业研发费用辅助台账整理工作,协助项目经理完成操作工作; 2、负责收集、整理必要的项目材料,协助编写工作底稿; 3、协助维护客户关系,及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险; 4、完成领导交办的其他工作; 审计项目职责 4 1. 负责公司审计、内控相关制度的建立及完善; 2. 负责编制公司内部审计工作计划并组织实施; 3. 负责公司所属企业的常规审计、专项审计及经济责任审计工作; 4. 负责配合上级单位对公司及所属企业开展审计工作; 5. 负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改; 6. 负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。 7.上级交办的其他工作。 审计项目职责 5 1、负责高新技术企业研发费用辅助台账整理工作,协助项目经理完成操作工作; 2、负责收集、整理必要的项目材料,协助编写工作底稿; 3、协助维护客户关系,及时报告项目中发现的问题,有效防控项目风险; 4、完成领导交办的其他工作; 审计项目职责 6 1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性; 2、对业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确; 3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。 4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳 理与优化、建立标准化业务程序; 5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告; 6、领导安排的相关工作; 审计项目职责 7 1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计 报告; 2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况; 3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系; 4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案; 5.完成领导交办的其他工作任务。查看更多