- 2021-04-22 发布 |
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文档介绍
财政局上半年工作总结及下半年工作计划
财政局上半年工作总结及下半年工作计划 2018 年是十九大的开局之年,年初以来,我局在县委、县政府的正确领导下,面 对当前极其复杂的宏观经济形势,紧紧围绕县委、县政府的重点工作任务,继续解放 思想,迎难而上,充分发挥财政职能作用,全面做好财源建设、预算管理、支出绩 效、债务管控以及队伍建设等工作,为全县经济和社会事业保持健康发展提供了有力 保障。 上半年工作总结 一、增收入,蓄财力 全县财政总收入预计完成 15.887 亿元,完成全年任务 33110 万元的 48%,比上年 同期增长 0.2%,其中:国税部门完成 56147 万元,较上年同期 35080 万元,增长 60.1%;地税部门完成 68037 万元,较上年同期 65652 万元,增长 3.6%;财政部门完成 34686 万元,较上年同期 57872 万元,下降 40.1%。 二、保支出,突重点 全县公共预算支出完成 213390 万元,同比增长 5.2%。 科学安排资金,保障重点支出。上半年安排拨付扶贫资金 2564 万元,新农村建设 资金 5190 万元,农村饮用水安全资金 1249 万元,农村颐养之家 63 万元。 (二)落实民生工程政策,做好民生资金发放工作。为进一步提高和改善城乡困难 群众的基本生活,根据省市有关文件精神,提高了城乡困难群众的保障水平并及时发 放到位。将城市低保平均保障标准提高到 580 元/人月,月人均补差水平提高到 380 元,农村低保平均保障标准提高到 340 元/人月,月人均补差水平提高到 255 元;农村 五保对象集中供养标准提高到 455 元/人月,分散供养标准提高到 350 元/人月,精简 退职救济标准,城市的提高到 425 元/人月,农村的提高到 385 元/人月。2018 年 1-6 月,我县发放低保补助 3017.6 万元(城市低保补助 1356.5 万元,农村低保补助 1661.1 万元);城乡大病医疗救助 800 万元,五保供养补助 332.4 万元,城乡高龄补贴 533.9 万元,60 年代精简退职生活补贴 17.9 万元,重点优抚对象抚恤补助 437.7 万 元,孤儿补助 20 万元。党建+颐养之家运行补助资金 63 万元。 (三)2018 年上半年我县不断加大教育投入,积极支持教育强县工作。确保义务教 育经费落实到位,改善城区办学条件,大力支持农村义务教育薄弱学校改造,推进城 乡义务教育均衡发展,足额保障教师工资津贴。2018 年上半年下达春季义务教育生均 公用经费 1419 万元、春季义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活补助资金 109 万元、春季 义务教育阶段寄宿生公用经费补助资金 62 万元;另下达教育项目建设资金 2161 万元, 其中,农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金 1029 万元,校舍维修改造长效机制专 项资金 404 万元,学前教育发展资金 307 万元,改善普通高中办学条件中央补助资金 421 万元。 三、争政策,广融资 (一)上半年,全县共向上争取资金 7.923 亿元。比上年同期增长 9.7%. (二)2018 年全县计划融资 19.38 亿元。截止 2018 年 6 月 30 日,融资到位资金 2 亿元。 (三)开展财园信贷通工作,截止目前,财园信贷通累计已放款 258 笔,放款额度 81490 万元,其中在贷企业 60 户共 656 笔、在贷余额为 19575 万元;2018 年放贷企业 26 笔,放贷额度 10030 万元。 四、增投资,重绩效 (一)融资情况。 截止 2018 年 6 月底全县公益性项目投资完成 42861.85 万元,完成拟计划投资 207353.35 万元的 21%。其中续建项目投资完成 33433 万元,完成拟计划投资 126452.35 万元的 26%;新建项目投资完成 9428.85 万元,完成拟计划投资 80901 万元 的 12%。 绩效考核情况。 2018 年,县财政对 2017 年绩效项目单位进行自评单位共 21 个,项目共 26 个, 资金总额共计 9723.7 万元。选定了 2018 年财政支出绩效评价项目,并要求单位进行 申报,将 23 个县直部门,31 个项目纳入绩效评价对象,共计 11936 万元。 五、严监督,强管理 (一)加强对县直和乡镇的内审,加强了内部监督检查工作,有利于保障财政资金 安全和财政干部安全,同时提高了财政监督干部个人工作能力,开阔了视野。 (二)我县 2018 年政府预算和部门预算公开情况进行了网上检查,通过检查绝大部 分县直单位都能按照预算法要求和财政部门的要求,在《XX 县政府信息公开》专栏财 经信息内,公开本单位 2018 年部门和三公经费预算数。针对检查中发现的问题进行通 报,并要求将不完善数据进行补充,并及时公开。 (三)截止 6 月底,财政投资评审中心累计完成各类评审项目 73 个,送审金额 31195.20 万元,审定金额 29474.27 万元,审减资金 1720.93 万元,综合审减率为 5.5%。财政投资评审工作,为政府和财政节约项目资金提供了科学依据,提高了财政 资金的使用效率,保证了财政项目资金的科学性和准确性。 存在的问题和困难 一是完成财政收入任务困难不小。1-6 月我县财政收入完成 15.887 亿元。受国家 推行结构性减税和减费政策的影响,我县可用财力增长缓慢,且部分重点纳税企业受 收入划分政策的影响,纳税金额不稳定,加上部分乡镇税源匮乏,完成上半年财政收 入正增长任务压力较大。 二是财政支出压力增大。(一)可用财力有限,在确保工资、各类奖项和单位运转 后,重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护、农村七项重点工作等资金需求量大,导致 保障压力加大;(二)社会保障等民生支出刚性增长较快,资金调度难度和收支平衡压力 较大。 三是财政运行中仍存在较多不确定因素,易受一次性税收影响,产业之间收入增 长失衡,实体经济面临较多困难,税源基础不够稳固。 下半年打算 一、进一步加强收入管理 一是继续加强依法征收,全力做好税收保障。加强财源建设与税收控管的无缝隙 对接,依法加强征收,确保完成年度收入任务。二是继续着力优化经济环境,培育壮 大优质税源,继续落实财政扶持政策,积极争取中央,省预算内各类专项资金和新增 债务,加大对重点项目的支持保障力度,全面落实营改增试点,中小微企业税收优惠 等结构性减税政策,多措并举,减轻企业负担,支持实体经济发展,支持战略性新兴 产业和高端成长型企业,鼓励优势企业做强做大。三是继续做好新增税源增值,大力 挖掘增收潜力,切实抓好招商引资和投资促进工作,支持农业基础设施建设,新型城 镇化建设和生态文明建设,支持发展绿色低碳循环经济。 二、进一步优化支出的结构 一是继续狠抓预算执行管理,严格执行人代会通过的预算,坚持做到有预算不超 支,无预算不拨款强化预算执行刚性约束。二是强化项目支出预算管理,对各类项目 支出预算进行全面清理,三是继续加大预算评审管理力度。对政府投资项目不断完善 预算评审工作流程,最大程度提升预算评审效率。四是继续加强专项资金管理,对教 育,科技,社会保障,就业,医疗卫生,文化事业和城市建设管理等涉及民众切身利 益方面的资金,认真审核,加速办理,科学调配财力,确保重点项目建设和民生政策 有效落实 三、进一步强化党的建设和队伍建设 一是加强支部建设,全面落实以严治党。牢固树立四个意识,扎实推进两学一做 学习教育常态化制度化,完善三会一课制度。二是狠抓廉政建设,强化机关作风整 顿。继续狠抓党风廉政责任落实,落实党风廉政建设一岗双责,加大明查暗访工作力 度,加强干部职工岗位履行情况的监督检查,切实改进服务态度,转变工作作风,提 高办事效率,提升服务质量。查看更多