- 2021-10-21 发布 |
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文档介绍
当次内部审核计划
内部审核计划 审核目的 为确保公司内部质量管理体系运行的符合性,特征对各部门进行审核。 审核范围 对质量体系有关的所有部门(见审核时间表);与认证产品相关的生产场所 审核依据 ISO9001:2000版质量管理体系-要求/评审表要求、产品标准、客户要求《质量手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、质量记录。各部门审核条款见附录表。 审核组成员 内容 审核项目 审 核 部 门 生产部 品质部 人事 行政部 工程部 销售部 客服部 管理层 物流部 质量手册 4.1/4.2.1/4.2.2 文件控制 4.2.3 4.2.3 质量记录 4.2.4 管理职责 5.5.1/5.4.1 5.5.1/5.4.1 5.5.1/5.4.1 5.5.1/5.4.1 5.5.1/5.4.1 5.2/5.5.1/5.4.1 5.0 5.5.1/5.4.1 资源管理 6.3 6.4 6.1 与顾客有关的过程 7.2 7.2 采购 7.4 生产和服务的提供 7.5 7.5.4 7.5.3/7.5.5 监视和测量装置控制 7.6 顾客满意 8.2.1 8.2.1 内部审核 监视和测量 8.2.3 8.2.4 8.1 不合格品控制 8.3 数据分析 8.4 持续改进 8.5 8.5.1 纠正措施 8.5.2 8.5.2 8.5.2 预防措施 8.5.3 8.5.3 8.5.3 审核日期 07-3-20 07-3-20 07-3-20 07-3-20 07-3-20 07-3-20 07-3-20 07-3-20 审核时间 9:00- 11:00 9:00- 10:30 9:00- 9:30 9:30- 10:30 9:00- 9:30 11:00- 12:00 11:00- 12:00 9:30- 11:00 审核员 8:30-9:00 召开首次会议(各审核人员及受审部门负责人均需参加);14:30-15:00召开末次会议(各审核人员及受审部门负责人均需参加) 编制: 日期: 管理者代表: 日期: 查看更多