业务部内审检查表

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业务部内审检查表

内审检查表 受检部门:业务部 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果 判定 1 营销部人员是否知道并理解本公司的质量方针? 5.2 询问1-3名营销部人员本公司的质量方针 2 质量目标是否分解到营销部,客户满意度是否达到,客户投诉目标是否达到? 6.2.1 "查看营销部门的质量目标; 查看《客户满意度统计分析表》。 " 3 营销部人员是否明确工作及职责范围?履行职责是否完善? 5.3 问责任人营销部的职责是什么?履行职责的情况和相关证据。 4 营销部是否收集顾客的相关要求和期望? 4.2 询问营销部人员顾客有那些要求?有没有形成书面统计? 5 是否组织相关部门对客户订单进行评审工作并记录? 8.2.3 查看《合同评审》3-5份 6 是否对一般合同评审和特殊合同评审做出分类 查看一般合同评审和特殊合同评审 7 当客户要求发生变更时,是否以书面形式通知生管部,是否以《合同评审》作出记录。 查看书面通知3-5份客户订单评审记录或订单变更通知记录 8 是否采用可行的方式与客户沟通,对客户意见是否采用了《客户投诉处理表》予以记录? 8.2.1 询问负责人与客户沟通的沟通方式?并查看3-5份客户反馈意见的处理记录。 9 出货是否有相关表单,是否有送货单?有无经手人签字确认? 8.5.1 了解出货流程;查看送货单和相关表单1-3份。 10 是否有客户的财产交由营销部门保管? 8.5.3 询问是否有客户财产清单 11 当客户发生退货时如何处理?不合格品的处理方式? 8.7 抽查2-3份《客户退货跟踪处理单》流程是否符合要求 12 是否向客户发出《客户满意度统计分析表》回收存档交作出分析处理? 9.1.2 查《客户满意度统计分析表》3-5份,并问负责人收到《客户满意度统计分析表》后如何处理。 13 是否收集客户的相关数据,并对客户要求和满意度进行数据分析? 9.1.3 查看《客户满意度统计分析表》3-5份,以及进行分析后的处理结果。 审核员: 审核组长:
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