内部质量审核条款分布表

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内部质量审核条款分布表

‎ 内部质量审核条款分布表 部门 因素 总经理/管理者代表 品管部 生产部 行政部 采购部 研发部 业务部 仓库 ‎1..1‎ ‎+‎ ‎1.2‎ ‎+‎ ‎4.1‎ ‎+‎ ‎4.2.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4.2.2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4.2.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎4.2.4‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5.1‎ ‎+‎ ‎5.2‎ ‎+‎ ‎5.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5.4.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5.4.2‎ ‎+‎ ‎5.5.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5.5.2‎ ‎+‎ ‎5.5.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎5.6.1‎ ‎+‎ ‎5.6.2‎ ‎+‎ ‎5.6.3‎ ‎+‎ ‎6.2.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6.2.2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎6.4‎ ‎+‎ ‎7.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.2.1‎ ‎+‎ ‎7.2.2‎ ‎+‎ ‎7.2.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.3.1‎ ‎+‎ ‎7.3.2‎ ‎+‎ ‎7.3.3‎ ‎+‎ ‎7.3.4‎ ‎+‎ ‎7.3.5‎ ‎+‎ ‎7.3.6‎ ‎+‎ ‎7.3.7‎ ‎7.4.1‎ ‎+‎ ‎7.4.2‎ ‎+‎ ‎7.4.3‎ ‎+‎ ‎7.5.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.5.2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.5.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.5.4‎ ‎+‎ ‎7.5.5‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎7.6‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8.1‎ ‎+‎ ‎8.2.1‎ ‎+‎ ‎8.2.2‎ ‎+‎ ‎8.2.3‎ ‎+‎ ‎8.2.4‎ ‎+‎ ‎8.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8.4‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8.5.1‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8.5.2‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎8.5.3‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ ‎+‎ 说明:“+”号为审核此部门的主要条款,空白即可免除审核。‎ 编制: 审批:‎ 内审注意事项:‎ ‎1、各条款在《质量手册》均有描述,对照《质量手册》之内容执行审核;‎ ‎2、当条款有程序文件进行描述时,同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证;参照《内审检查表》执行。‎ ‎3、当程序文件有描述三级支持性文件时,也必须参照其对应的三级文件进行审核。‎ ‎4、当文件规定需要质量记录时,应能提供相对应的记录 ‎5、所审核的记录至少有三个月,每个月至少抽样10份。‎ ‎6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。‎ ‎7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。‎ ‎8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审:职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告,内部沟通方式的落实及记录。‎
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