- 2021-10-21 发布 |
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文档介绍
内部质量审核条款分布表
内部质量审核条款分布表 部门 因素 总经理/管理者代表 品管部 生产部 行政部 采购部 研发部 业务部 仓库 1..1 + 1.2 + 4.1 + 4.2.1 + + 4.2.2 + + 4.2.3 + + + + + + + + 4.2.4 + + + + + + + + 5.1 + 5.2 + 5.3 + + + + + + + + 5.4.1 + + + + + + + + 5.4.2 + 5.5.1 + + + + + + + + 5.5.2 + 5.5.3 + + + + + + + + 5.6.1 + 5.6.2 + 5.6.3 + 6.2.1 + + + + + + + + 6.2.2 + + + + + + + + 6.3 + + 6.4 + 7.1 + + 7.2.1 + 7.2.2 + 7.2.3 + + 7.3.1 + 7.3.2 + 7.3.3 + 7.3.4 + 7.3.5 + 7.3.6 + 7.3.7 7.4.1 + 7.4.2 + 7.4.3 + 7.5.1 + + 7.5.2 + + 7.5.3 + + + + 7.5.4 + 7.5.5 + + 7.6 + + 8.1 + 8.2.1 + 8.2.2 + 8.2.3 + 8.2.4 + 8.3 + + + + + 8.4 + + + + + + 8.5.1 + + + + + + + + 8.5.2 + + + + + + + + 8.5.3 + + + + + + + + 说明:“+”号为审核此部门的主要条款,空白即可免除审核。 编制: 审批: 内审注意事项: 1、各条款在《质量手册》均有描述,对照《质量手册》之内容执行审核; 2、当条款有程序文件进行描述时,同时也应参照相对应的程序文件要求进行审核。在执行程序上如有跨部门作业可向第二部门取证;参照《内审检查表》执行。 3、当程序文件有描述三级支持性文件时,也必须参照其对应的三级文件进行审核。 4、当文件规定需要质量记录时,应能提供相对应的记录 5、所审核的记录至少有三个月,每个月至少抽样10份。 6、当发现有不符合项时应能记录并保持不合格的证据。 7、同时应参照国家法律法规/客户要求对被审核部门进行审核。审核落实情况。 8、在各部门进行审核时应对以下项进行评审:职责与权限、质量方针的理解、质量目标达成、部门运作报告,内部沟通方式的落实及记录。查看更多