采购部审核查核表

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文档介绍

采购部审核查核表

‎ 审核查核表 受审部门:采购部 审核员: 年 月 日 序号 检 查 内 容 涉及要素 检查结果记录 评审结果 ‎1‎ 订购单中的信息是否随意更改(如物料规格等)‎ ‎7.4.2‎ 如有更改是否经过技术部门确认?‎ ‎2‎ 是否定期的更新《合格供应商名录》?名录中供 ‎7.4.2‎ 应商是否经过适宜的评审并经过确认?‎ ‎3‎ 每月是否统计了供应商的交期、价格得分?‎ ‎8.4‎ ‎4‎ 采购是否对物料交期进行跟进?是否保留相应 ‎7.4.2‎ 的记录?‎ ‎5‎ 采购文件发放前,是否经过授权人审批?‎ ‎7.4.2‎ ‎6‎ 对IQC发出的SCAR单是否进行跟进,要求供 ‎8.5.2‎ 应商进行回复?‎ ‎7‎ 供应商送样是否按要求进行,对评审结果是否予 ‎7.4.1‎ 以保留?‎ 制表: 审核: 批准: ‎
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