- 2021-10-20 发布 |
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文档介绍
采购部审核查核表
审核查核表 受审部门:采购部 审核员: 年 月 日 序号 检 查 内 容 涉及要素 检查结果记录 评审结果 1 订购单中的信息是否随意更改(如物料规格等) 7.4.2 如有更改是否经过技术部门确认? 2 是否定期的更新《合格供应商名录》?名录中供 7.4.2 应商是否经过适宜的评审并经过确认? 3 每月是否统计了供应商的交期、价格得分? 8.4 4 采购是否对物料交期进行跟进?是否保留相应 7.4.2 的记录? 5 采购文件发放前,是否经过授权人审批? 7.4.2 6 对IQC发出的SCAR单是否进行跟进,要求供 8.5.2 应商进行回复? 7 供应商送样是否按要求进行,对评审结果是否予 7.4.1 以保留? 制表: 审核: 批准: 查看更多