2020年审计工作总结(精编5篇)

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2020年审计工作总结(精编5篇)

2020 年审计工作总结(精编 5 篇) (篇一) 2020 年,我局在区委、区政府和上级审计部门的正确领导下,以 ___新时代中国特色社会主义思想为指导,积极贯彻落实上级有关精 神,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作, 加强疫情防控资金监督,并持续在重大政策落实、财政资金、权力 运行、民生改善等方面下功夫,努力为我区打赢疫情防控阻击战、 实现今年经济发展目标任务的双胜利贡献审计力量。全年共开展 30 个项目,其中,署定项目 3 个,省定项目 2 个,区定项目 25 个。区 定项目中,预算执行审计项目 6 个,经济责任审计项目 16 个,专项 审计(调查)项目 2 个,投资审计项目 1 个。**区湟里镇审计所荣 获全国内部审计先进集体,获得这项荣誉的镇级审计单位全国只有 三家,**仅此一家。审计组成员先后获得全省审计系统疫情防控先 进个人、**先锋“90 后”、**“服务标兵奖”等荣誉。现将 2020 年工作情况总结如下: 一、聚焦改革发展,加强政策措施贯彻落实情况跟踪审计。一是开 展税收和非税收入征管审计。重点关注税务部门贯彻落实减税降费 及深化“放管服”改革等重大政策措施、组织收入和执行税收政策 等情况。二是开展政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计。重点关 注政府债券使用绩效,政府隐性债务化解政策措施落实和年度计划 完成情况,政府隐性债务增减变动情况,揭示违规举债和违规担保 等问题。三是开展对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计。加强与 援建地审计机关的配合,通过“远程审核+现场核查”的方式,进一 步规范了援疆项目和资金管理,提升了投资绩效,确保了重大决策 部署、政策措施落实到实处,援疆审计工作得到区委常委、常务副 区长刘志峰充分肯定并获专题批示。四是开展公立医院综合改革政 策落实情况专项审计(调查)。通过创新审计理念、创新组织方式、 创新审计方法,对**人民医院综合改革政策落实情况进行了审计。 审计报告得到上级审计机关充分肯定。五是开展 2020 年度清理拖欠 民营企业中小企业账款政策跟踪审计。重点关注政府部门及所属机 构、国有企事业单位清欠政策措施落实、拖欠账款及清偿和清欠长 效机制建立等情况,进一步增强民营企业中小企业获得感。六是开 展新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计。通过对 新增财政资金筹集、分配、拨付下达、管理使用及发挥绩效情况的 全程跟踪审计,促进资金及时拨付、精准使用、安全高效,促进资 金直达市县基层、直接惠企利民,促进做好“六稳”工作,落实 “六保”任务。七是开展违规吃喝和烟(卡)问题专项整治“回头 看”。履行好监管责任,在审计过程中关注违规购买烟卡,公务接 待和商务接待饮酒,超标准、超范围公务接待等问题,发现问题线 索及时处置并移送纪检监察机关。 二、聚焦财政资金安全绩效,加强预算执行审计。以积极财政政策 落实、收支结构优化、财政绩效管理、政府债务风险防范为目标, 开展**年度本级预算执行情况及决算草案审计,并对**年度的地方 债券使用情况和**年度省级财政专项转移支付情况开展了融合审计。 重点关注重大财政政策执行情况、决算草案编制的真实性和完整性、 “四本预算”管理和预算执行效率情况、支出结构优化和重点项目 支出情况、预算平衡和财政资金统筹使用情况、政府债券管理和财 政风险准备金情况、预算绩效管理和绩效评价制度执行情况等。同 步开展 5 个单位的**年度部门预算执行情况审计。审计组成员被评 选为**先锋“90 后”并荣获“服务标兵奖”。 三、聚焦群众切身利益,加强民生资金专项审计。一是开展新冠肺 炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。迅速成立局专项审计工作领 导小组,对防疫专项审计工作作出总体部署,局各审计组分别从财 政专项资金、社会捐赠款物和重点保障企业贴息贷款三个方面开展 审计,审计组成员获得全省审计系统疫情防控先进个人荣誉。二是 开展企业职工基本养老保险基金审计。重点关注我区企业职工养老 保险制度覆盖情况,主要审计了**区人民政府及所属养老保险相关 管理部门、征收和经办机构,并延伸核查了 5 户参保企业和 14327 名个人。三是开展社会保险基金审计。按照审计署统一安排,完成 企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位工 作人员养老保险等相关电子数据的报送,目前正在开展现场审计。 四是开展区水利专项资金审计。延伸 4 个乡镇**年“小农水”工程 项目,关注工程立项、招投标、资金拨付等情况。 四、聚焦权力规范运行,开展领导干部经济责任审计。一是完成 16 个部门(单位)的 19 位领导干部的经济责任审计,重点关注领导干 部履行经济发展、生态保护、民生保障、债务管理和廉政责任等情 况,促进领导干部守法守纪守规尽责。二是探索领导干部自然资源 资产离任审计。结合前黄镇领导干部经济责任审计开展了自然资源 资产离任审计,并实行“双主审”模式,促进履行自然资源资产管 理和生态环境保护责任,推动践行绿色发展理念,实现经济发展和 环境保护双赢。 五、聚焦公共投资绩效,开展政府投资审计。一是完善投资审计相 关制度。今年 4 月修订出台了《**市**区政府投资建设项目审计监 督办法》,明确了监督范围、职责和权限、审计程序、违法违规行 为的处理等。起草《**区政府投资建设项目造价审计办法(试 行)》,进一步明确依法审计监督的范围、投资审计监督的要求和 相关单位的职责、权利和义务。为进一步深化我区政府投资建设项 目审计监督,促进加强项目建设管理,提高财政资金使用绩效提供 依据。二是完成区政府性投资项目专项审计调查。完成南湖路道路 雨污水绿化工程、常漕路白改黑工程、凤凰谷(A、B 区土建)工程 等 19 个项目的专项审计调查。三是实施新沟河延伸拓浚工程前期审 计。对新沟河延伸拓浚工程拆迁安置至**年 9 月底的相关财务收支、 征地补偿和移民安置的区对镇包干情况开展了阶段性审计调查。 六、聚焦审计整改,完善整改机制。为充分发挥审计“治已病、防 未病”作用,组织起草了《**市**区审计查出问题整改办法》、 《**区审计整改销号办法》及《局内审计整改工作管理办法》3 个 审计整改系列文件,为做好审计监督的“后半篇文章”从制度建设到 操作办法不同层面奠定了法制基础。目前,《**市**区审计查出问 题整改办法》已由区委办公室、区政府办公室印发实施,进一步推 进了审计整改工作的规范化、制度化建设,形成发现问题、整改落 实、完善制度的工作闭环,有效发挥审计的监督、服务和保障作用。 七、聚焦内部审计工作质量,加强内审指导。传达省、市内部审计 工作会议精神,全面落实《**省内部审计工作规定》,进一步推进 内审工作的制度化和规范化,促进内部审计规范管理,逐步提高内 部审计工作质量。加强对内审单位的业务指导,定期组织内审工作 考核和优秀内审项目评选,**区湟里镇审计所荣获全国内部审计先 进集体,获得这项荣誉的镇级审计单位全国只有三家,**仅此一家。 八、聚焦“质量强审”,创新审计方式方法。一是防范疫情审计风 险。我局在抓好业务工作的同时,兼顾疫情防控,采取多种方式方 法,防范疫情输入风险。对同一单位的多项审计,例如部门预算执 行审计和领导干部经济责任审计,原则上要求集中进点,精简审计 进点会人数。二是深化“两统筹”,开展“三促进”专项审计。为 做好“三促进”(促进就业优先政策落实、促进财政资金提质增效、 促进优化营商环境)专项审计,我局进一步加强统筹谋划,精心组 织实施,采取结合式、嵌入式,融合“同级审”、经济责任审计等 重点工作任务统筹开展。 九、全面做实党建工作。一是坚持政治统领,深化理论武装。把政 治建设摆在首要位置,确保党员干部树牢“四个意识”,坚定“四 个自信”,坚决做到“两个维护”。开展党员集中学习、冬训学习、 个人自学等多种形式的政治思想学习,举办以“抗疫复工”为主题 的演讲比赛,充分利用“学习强国”、“党建云”学习平台,用思 想政治理论武装全体党员,推动审计事业高质量发展。二是以“五 星联建创五优”活动为抓手,推进支部党建规范化标准化。我局以 “五星联建创五优”活动实施意见为具体抓手,推动支部建设向规 范化、标准化、星级化迈进。围绕民生突出问题,深入实施 “书记 项目”,开展党群共建、送书下乡、困难群众结对帮扶、交通志愿 者等活动,不断夯实支部组织建设。三是发挥党员模范作用,为审 计事业高质量发展提供组织保障。大力弘扬疫情防控资金审计工作 中“一个党员一面旗”精神,激励党员干部在各项工作中争当先锋, 营造“为担当者担当,让有为者有位”的良好局面。我局局长荣获 **区“担当作为奖”,监督中心一名同志庄严递交入党申请书后, 目前已进入组织考察程序。 十、加强干部队伍建设。一是着力加强政治建设。 加强全局政治理 论学习,在全体审计人员中牢固树立“四个意识”。认真落实“三 会一课”制度,通过定期召开全体党员大会、书记讲党课等方式, 提高全体党员干部的党性修养,严守党的政治纪律和政治规矩,做 政治坚定的审计人。二是着力加强能力建设。以学习强国和**党建 云为平台,扎实抓好审计人员的政治理论、业务知识的学习,引导 审计人员不忘初心、牢记使命,推动审计人员在完成工作任务的同 时,加强学习、善于总结,深入思考、勇于创新。注重实践锻炼, 让年轻干部干事有舞台,在审计项目上向年轻干部倾斜,给他们 “压担子”,在今年的新冠肺炎疫情专项审计、同级审等多个项目 中,均安排年轻同志担任主审,有效锻炼年轻同志的实践水平。我 局还以工会活动建设为抓手,成立了才艺组、演讲组、快走组等多 个工会活动小组,均以年轻干部为负责人和主力军,既丰富了单位 职工业余文化生活,又为年轻干部搭建了平台。三是着力加强廉政 建设。召开全面从严治党工作会议,层层签订《全面从严治党责任 书》,把党风廉政建设与审计业务工作同研究、同部署、同检查、 同落实,形成党组、班子成员、各部门负责人工作目标同向、党建 责任同担的良好氛围。在元旦春节、清明五一、中秋国庆等节假日, 通过办公平台、QQ 工作群、微信工作群等转发上级通知,发送廉政 提醒,筑牢拒腐防变的思想堤坝。 (篇二) 【政策落实跟踪审计】①积极部署,完成“放管服”改革跟踪审计。 **年四季度,我局开展了“放管服”改革政策跟踪审计,促进了全 区减税降费政策措施的落地见效。 【各类资金审计】①集中力量,推进集体“三资”审计工作。运用 嵌入式审计、“3+3”网格管理、驻巡结合、审计业务质量标准化等 创新举措,压实责任,加快推进。项目实施中,注重成果的转化, 以“边审计、边整改、边规范、边提高”的工作思维为引领,将发 现问题的整改作为重要内容,有效维护了集体经济组织和群众合法 权益。②统筹兼顾,优化财政同级审工作。坚持以真实性、合法性 审计为基础,开展梁溪区政府本级**年度预算执行和其他财政收支 情况审计、区经信局、商务局部门预算执行情况审计,力促财政资 金合规、有效使用。③加强监督,强化政府投资审计。围绕工程招 投标、合同签订、工程造价的真实性等情况,加强对政府投资项目 的竣工结算、跟踪审计等工作。有效防范了工程建设领域高估冒算、 偷工减料、损失浪费等现象的发生。 【经济责任和自然资源资产审计】①明确责任,深化经济责任审计。 **年,开展了经济责任审计标准化规范化建设,对审计流程、审计 进点会等进行了调整,统一了审计标准、审计内容、审计模式。完 成经济责任审计项目 8 个。②逐步探索,开展自然资源资产审计。 **年,成立了由局主要负责人担任组长、相关年轻骨干担任主审和 成员的审计组,积极与国土、规划、水利、环保等部门对接,建立 工作联动机制,获取审计期间相关街道卫星遥感影像、河长制落实 情况、水质监测情况、土壤污染修复情况等资料,进行分析归纳、 现场勘察、核查取证,较好地完成了审计任务。 (篇三) **年,我镇内审在镇党委、政府的直接领导下,在县审计局的关心 指导下,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服 务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审 职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,今年来,我们 完成了对全镇 3 个村(社区)的审计工作,在提高资金使用效益, 加强资金管理,促进党风廉政建设方面取得了积极的成效。 一、规范工作程序,确保工作质量 首先,我们明确了工作程序,认真执行党和国家的方针政策、法律 法规,努力做到依法依规、实事求是,既不放纵违纪违法行为,又 不脱离实际情况找问题,加大监督力度,保证规范动作。 二、重视内审团队的整治、业务素质,提高内部审计的质量和效 果 首先,不断加强整治理论学习,提高审计人员的思想素质;其次, 认真执行继续教育制度,加强内部审计的业务知识学习、培训,及 时掌握和交流审计领域新知识、新规范、新法规,不断提升审计人 员的业务素质,培养团队精神,努力把审计人员建设成一支政治上 成熟、业务上精通、作风上顽强的审计队伍,有效开展审计工 作。 三、以规范财务行为为中心,促进提升财经管理 加强村级财务收支审计,以规范财务行为为中心,严守规矩,加强 监督,建立内部审计的评价体系,即帮助被审单位规范财务行为, 帮助被审单位领导和财经人员弄清发生错误的根源,促进被审单位 加强财经管理,杜绝各种损失、浪费,避免国有资产和集体资产的 流失,促进被审单位及时整改,加强廉政建设。认真帮助被审单位 弄清错误原因,提高审计质量,促进财经部门依法管理,达到为基 层单位服务的目的。 四、通过审计、达到了预期目标 1、理顺了财务关系。 2、使被审单位干部再一次加强了对相关法律法规和规章制度的学 习。 3、健全和完善了财经管理制度。 五、下一步工作打算 一年来,我镇的内审工作虽然取得了一定的成绩,但还存在一些差 距和不足,为巩固和发扬取得的工作成果,切实把审计工作落到实 处,在今后主要要抓好以下几个方面的工作。 1、加强财务收支审计工作,巩固成绩,弥补不足,进一步加强审计 监督和评价职能。 2、进一步规范审计程序,提高审计质量,加强系统化、规范化、制 度化建设,认真贯彻<内部审计基本准则>,加强宣传和学习,强化 自身建设,积极探讨经济合同审计和管理审计,继续完善财务收支 审计。 3、与有关部门配合,有计划、有步骤、有重点的开展领导干部经济 责任审计,促进党风廉政建设。 (篇四) **年以来,**区审计局在市审计局和区委、区政府的正确领导下, 认真学习贯彻落实十九大重要精神,积极适应改革发展新形势和经 济发展新常态,解放思想,开拓进取,充分发挥审计监督职能作用, 为**经济社会发展提供更加有力的支持和保障。全年共开展财政财 务类审计项目 15 个,审计揭示管理不规范金额 5.1 亿元,违规资金 116.8 万元,收缴财政资金 31 万元,移送纪委查办案件 2 起,出具 审计决定书 2 份;完成投资类审计项目 353 个,核减送审额为财政 节约资金 5.47 亿元,核减率 12.49%;完成拆迁项目财务决算审计 7 个,审核资金 6.12 亿元,核减 960 万元。出具审计报告和审计调查 报告共 9 篇,审计专报 2 篇,发布审计结果公告 10 个;被各级报刊 网站等媒体采用审计相关信息 130 篇次。荣获全市审计机关综合考 核一等奖、荣获**区“263”专项行动先进集体、**区寻访“最美家 庭”活动组织奖等荣誉称号。 (一)坚持发挥审计优势,服务政府中心工作 一是服务区委、区政府中心工作。大力倡导敢于负责、勇于担当的 工作作风,抽调人员 10 人次参加区委巡察办案,助推全区党风廉政 建设;抽调 1 人全脱产参加全区项目招商,倾力服务区委、区政府 中心工作。 二是助推全区体制改革。服务区医联体体制改革,对五家社区卫生 服务中心开展专项审计,彻底理清各公办社区卫生服务中心历年来 资产不清,债权债务混乱等问题;服务区城中村改造体制改革,审 核城中村建设过程中的投入及资产情况,已初步完成北城大桥东南 侧地块和虹桥东村东侧地块城中村改造项目试点审计。 三是配合推进相关工作。参加区非居“三人小组”,对重点房屋搬 迁项目非居补偿进行事前现场跟踪审计;参与区政府重大招商活动 相关合作协议条款的审核把关工作,及重大投资活动的科学论证工 作。 (二)坚持依法履职引领审计,切实履行审计监督职责 一是不断深化财政审计,促进公共资金安全规范高效使用。开展区 本级预算执行审计,在把握全面性的基础上,重点关注财政供养人 员、物管专项补贴资金、政府负债等方面的情况,共反映问题 27 个, 揭示管理不规范资金 1.4 亿元。开展政策落实跟踪审计,全面核查 **市姑苏区政府债务和隐性债务管理情况,调增关注类债务余额 1.5 亿元。 二是扎实开展领导干部经济责任审计,探索推进自然资源资产及环 境保护审计。根据市审计局安排和区委组织部交办,共开展如东开 发区、区人社局等 5 家单位的领导干部经济责任审计。探索开展自 然资源资产环境审计,通过掌握区内产业结构、主要污染源等具体 情况,采取财务收支审计与资源资产审计相结合、常规审计与外聘 专家相结合等手段,提升审计科学性与规范性。 三是不断强化民生审计,促进惠民政策落到实处。开展区安置小区 物业管理专项资金审计调查,就优化全区物管考核管理等四个方面 提出审计建议,促进物管资金规范管理,提高资金使用效益。开展 闸管所财务收支审计,关注引江调水、防汛防旱工作开展情况,促 进加强基础设施建设,改善辖区河道水质环境。 四是加强政府投资审计,促进投资审计转型升级。**年,完成工程 结算审计项目 353 个,送审 43.84 亿元,审定 38.36 亿元,核减 5.47 亿元,核减率 12.49 %。认真贯彻落实上级关于政府投资项目 审计工作的总体部署,结合我区实际,有序推进投资审计改革。 五是加大审计整改力度,促进审计成果转化。草拟《**区审计整改 工作规定》,区政府以“审计整改交办单”的形式部署同级审发现 问题的整改工作,相关部门单位落实主体责任,积极推进。截至 11 月底,促进规范资金管理 7722 万元,核减“四位一体”作业人员 379 人,相关单位建章立制 2 项。 (三)坚持规范管理引领审计,大力提升审计管理水平 一是切实加强制度建设。出台《关于进一步规范审计业务流程的通 知》和《关于开展党员星级评定、量化考核管理工作的通知》,通 过加强制度建设,促进了审计行为的不断规范和审计服务水平的不 断提升。 二是深化内审管理与指导。探索以审代训,整合审计资源,组织内 审人员参与市审计局项目审计,锻炼内审队伍。落实工作例会,及 时掌控各内审机构工作进度。强化调查研究,全面摸查乡镇审计现 状,梳理存在的问题,寻求解决对策。 三是积极推进信息化建设。优化工程审计管理平台,在实现对工程 项目审计全过程留痕管理的基础上,提升数据分析功能,对平台、 微信公众号的服务功能进行了完善。做好大数据采集工作。对各类 数据和脚本语言进行校验,为审计信息化的全面推进打好基础。 四是推进党建品牌建设。以“崇法尚德、审计为民”党建品牌打造 为抓手,不断强化党的基础建设,并以此为核心,梳理出“党建强 审、科技助审、质量立审、人才兴审、廉洁从审、文化惠审”六大 主题,并围绕主题开展系列活动。 (四)坚持思廉倡廉引领审计,推进党风廉政建设和机关作风建设 一是“两个责任”落实到位。坚持把落实党风廉政建设责任制纳入 目标管理,每季度召开审计机关党风廉政建设工作会议。逐级签订 党风廉政建设责任书,形成一级抓一级、层层抓落实、同心协力、 齐抓共管的局面。 二是宣传教育扎实开展。通过“算好廉政帐”、5.10 思廉日、专题 党课切实增强党风廉政教育效果。坚持审计组进点前开展廉政教育, 进点后公示审计纪律,出点后检查执纪情况,着力构建清廉审计机 关。 三是作风建设常抓不懈。切实整治“四风”问题,扎实开展“走帮 服”。共走访企业 33 家,慰问结对帮扶的 4 个贫困户,作为志愿妈 妈认领关爱 1 名困难儿童,作为省文明单位与如皋下原镇张庄村组 织开展共建活动。 (篇五) **年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关 的精心指导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,牢固树立“四 个意识”,认真贯彻落实党的十九大精神和各级审计工作会议精神, 不断完善审计制度,创新审计方式,提升审计效率,依法独立行使 审计监督权,较好的完成了各项工作任务。现就**年上半年工作总 结和下半年工作打算情况总结如下: 一、**年上半年工作总结 全面贯彻党的十九大精神,以___新时代中国特色社会主义思想为指 导,创新审计理念,改进方式方法,积极深化“穿透式审计”,探 索运用“智慧审计”,依法全面履行监督保障职责。**年安排计划 项目六大类,涉及审计项目 30 个,撰写审计信息 15 篇,被**省审 计厅门户网站采用 1 篇,被市审计局门户网站采用 3 篇,被《眉山 审计工作通报》采用 5 篇,被《眉山市信息化审计工作动态》采用 1 篇,被《**信息》采用 1 篇。去年年终考核被市审计局评为“一 等奖”。 (一)加大对重大政策措施落实情况的跟踪审计力度。 按照上级审计机关的统一安排部署,对**年度重大政策措施落实情 况进行跟踪审计。按照上级审计机关要求,主要结合预算执行审计 和重点建设项目、惠农补贴使用“一卡通”情况等专项审计调查, 跟踪审计财政政策、地方税收体制改革与税费收入体系建设、“项 目年”、“落实年”决策部署、强农惠农等政策措施落实情况。分 季度按时向本级政府和上级审计机关报送跟踪审计情况。 (二)圆满完成保障性安居工程跟踪审计及惠农补贴使用“一卡通” 情况专项审计调查。 我局抽调审计人员,配合市局圆满完成了保障性安居工程跟踪审计 工作及惠农补贴使用“一卡通”情况专项审计调查。对审计发现的 问题,督促相关部门积极进行整改落实。 (三)强化本级财政预算执行审计,推动财政提质增效。 截至目前,我局已完成税收征管审计工作和中共**县委群工部**年 度预算执行审计及决算草案审签 3 个项目。财政预算执行及决算 (草案)编制审计正在实施中。 (四)切实抓好政府性投资审计,促进项目建设,提高资金使用效 益。 **年**县投资审计工作计划安排审计项目 16 个,其中:竣工决算审 计 13 个,跟踪审计项目 3 个;政府交办项目 9 个。计划内项目完成 1 个,2 个正在开展现场审计交办完成 2 个,3 个在审。**年完成** 年交办的 72 个项目。 按照工作计划安排,正在实施审计项目三个,包括**县竹林湿地三 期工程竣工决算审计,该项目已于**年 7 月 2 日发征求意见书,项 目送审建筑安装工程投资 1727.96 万元,审计核减建筑安装工程投 资 277.49 万元,审计确认建筑安装工程投资 1450.02 万元、**县城 南片区棚户区改造项目(A、B 地块)一标段实施现场审计,计划近 期进行对量、**县幼儿园整体搬迁项目(一标段)资料已交中介, 中介正抓紧制定方案;三个项目跟踪审计如期开展;政府交办项目 完成 2 个:送审工程投资 1256.02 万元,审减工程投资 85.09 万元, 审定工程投资 1170.94 万元。 (五)稳步推进经济责任审计工作,促进更好履职尽责。 经责审计项目委托及完成情况。受县委组织部委托实施 7 个领导干 部经责审计项目。目前县委群众工作部(县人民政府信访局、县信 访群众疏导调解中心)部长(局长、主任)王思进同志经济责任审 计正在征求被审计单位意见;河坝子镇党委书记、镇矛盾纠纷“大 调解”协调中心主任邓德军同志和党委副书记、镇长葛亚飞同志任 期经济责任审计及自然资源资产审计,县交通运输局党组书记、局 长杨传华同志经济责任审计正在实施中。 (六)从严从细抓好党风廉政建设。 一是完善制度建设。通过制定完善党建工作责任制、党风廉政建设 责任制、财务管理制度等,进一步明确局领导班子和干部职工的党 风廉政建设工作职责,并形成《**县审计局工作制度汇编》,将其 印制成册,人手一份,明确了各项规章制度,让干部职工做到有章 可循,有据可依;二是筑牢思想防线。深入领会中央、省、市、县 各级纪委会议精神,每月召开一次党支部会议,对党员干部进行党 风廉政建设和反腐败工作的宣传教育;在职工大会上由办公室认真 组织全局职工政治学习。 二、亮点工作 (一)规范投资审计工作,积极推进投资审计转型和全面发展。 一是积极宣传解决对“三个转变”的重要性的认识问题,转换包括 审计人员、建设单位、行业主管部门及地方党委政府领导的观念并 取得理解支持的问题;通过三个层面:政府常务会上专题贯彻“意 见”精神、在全县财政和审计工作会上,市审计局分管投资的副局 长刘志勇同志到会传达了各级政府、审计机关关于投资审计的最新 要求、召开包括协审中介机构审计人员和全体投资审计人员在内的 专题研讨会,传达了投资审计“三个转变”精神。 二是积极推进三位一体的审计模式,即:国家审计为主体,内部审 计为基础,社会审计机构为辅助;通过购买服务聘用 1 名专业技术 人员专职对社会中介机构出具的审计结果进行复核;积极争取指标, 通过公开招考的方式引进 2 名工作人员;在质量考核的基础上,对 合作较多的几家建设管理造价咨询中介公司进行回访和调研,根据 公司的特长确定相对固定的 10 家作为协审合作单位。 三是建章立制、规范管理。县政府出台了《**县政府投资建设项目 审计办法(试行)》,修订完善了《**县审计局政府投资建设项目 审计操作规程(试行)》《**县审计局委托社会中介机构参与政府 投资建设项目审计实施细则(试行)》;目前正在草拟和完善《** 县投资审计内部审计复核办法》。 四是认真落实“三转”精神,退出与投资审计监督无关的议事协调 机构、集中精力干主业。通过请示汇报、召开全县审计工作会议、 业务培训等方法宣传投资三转的精神,积极争取领导和部门的理解 和支持,目前审计机关已经完全退出了与投资审计监督无关的议事 协调机构,目前只保留了发改部门牵头的工程变更联席会议成员单 位。 (二)健全内审工作机制,强化内审监督作用。 开展内审业务培训。眉山市内部审计工作经验交流会议在**县召开, 总结交流**年全市内部审计工作,安排部署**年全市内部审计工作, 县人民政府、县教体局、罗波乡进行了经验交流发言。组织召开** 县**年内部审计工作培训会,全县 28 个内审机构的 56 名内审人员 参加培训,会议安排部署**年全县内审工作;学习___总书记在中央 审计委员会第一会议上的讲话和《审计署关于内审工作的规定》; 培训内审工作流程和审计文书规范等,并现场发放我局收集汇总的 内部审计实用政策汇编。 (三)专题汇报,争取党委政府对经责审计工作的支持。 3 月,我局就近几年经责审计工作开展情况、审计发现的主要问题、 产生问题的原因及相关建议意见形成综合材料,在县委常委会上作 专题报告。会议指出,通过经责审计,对领导干部起到了震慑威慑 作用,全县呈现重大案件明显下降、问题金额降低、移送人数减少 的态势,干部依法履职的能力明显增强。 (四)学习贯彻《两张清单》,强化领导干部履职能力。 一是县委常委会、政府常务会先后组织学习《两张清单》,即《** 省市县党政主要领导干部履行经济责任、自然资源资产管理和生态 环境保护责任重点风险提示清单》。 会议议定,由县委组织部牵头,制发学习贯彻通知,要求各乡镇和 县级各部门领导班子成员要对《两张清单》进行逐条研学,强化岗 位风险意识,主动对照风险点,全面开展自查,自觉纠正整改。 二是我局会同县纪委监委、县委督查室,分成三个督查小组,于 4 月 12 日至 13 日,对全县 10 个乡镇、6 个部门贯彻执行《两张清单》 进行专项检查。最后,以县委督查室的名义将检查情况形成《专 报》,发放至各单位。 三是为进一步贯彻落实《两张清单》,县委办、县政府办印发《** 县全面清查国有资产工作方案》,6 月 19 至 26 日,我局配合县政 府督查室、县金融国资局等部门,对全县各单位国有资产进行全面 清查。 三、**年下半年工作打算 (一)抓项目推进,确保完成全年工作任务。 1.重大政策措施落实情况跟踪审计。主要结合经济责任审计、重点 建设项目、专项审计等审计调查,跟踪审计重大经济活动风险防控、 脱贫攻坚、污染防治、“项目年”、“落实年”决策部署、金融风 险防控、财政运行安全和资金绩效、政府债务管理、融资平台公司 转型升级等政策措施落实情况。 2. 扶贫审计工作。配合上级审计机关做好部分扶贫专项**年实施方 案完成情况专项审计调查。 3.财政审计工作。按计划完成财政预算执行及决算(草案)编制审 计,并代县政府草拟县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报 告;按照上级审计机关要求做好地方政府隐性债务审计;完成县国 资公司资产负债损益审计,重点关注**年**县国有资产经营有限公 司资产、负债、损益情况。 4.投资审计工作。一是继续抓好年度计划项目审计工作;二是重点 抓好岷东大道东坡区永寿至**中岩寺建设工程(**段)一期工程、 岷江**县新建杨柳嘴堤防及加固黑龙大堤工程、**县岷江二桥新建 工程及青衣大道东段市政道路建设项目等项目的全过程跟踪审计。 5.经责审计工作。认真贯彻落实中央两办规定及其实施细则,努力 提高经济责任审计的质量和规范化水平,确保圆满完成县委组织部 委托的经济责任审计项目。 6.内部审计工作。于 8 月底,组织全县内审人员在成都参加为期 5 天的**年内部审计业务专题培训班;拟定下半年会同县政府督查室 开展内审工作督查。 (二)抓结果运用,充分发挥审计监督作用。 1.加强审计整改。会同县政府督查室开展审计发现问题整改落实专 项检查,促进被审计单位落实审计整改第一责任人职责。 2.积极推行审计公告制度。坚持做好每年度县级预算执行和其他财 政收支的审计工作报告和整改报告的公告;继续实行网站公告制度, 将审计结果在局机关门户网站上进行公告。 (三)抓干部队伍,为审计事业提供人才保障。 强化培训,积极组织干部参加省厅、市局组织的各类培训;我局制 定了“**年理论学习计划,在单位内部已开展“审计干部小讲堂”1 期;加强实战锻炼,选派审计人员参加署定、省定、市定等大型审 计项目,学习省、市领导的工作方法、思维方式和审计理念;组织 研讨,集体研究审计工作思路、计算机审计方法等,拓展思维;鼓 励自学,多读书、读好书,多到署、厅网站上学习,不断提升素质 和能力。
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