- 2021-04-15 发布 |
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文档介绍
某审计局履行职责工作总结报告供借鉴
某审计局履行职责工作总结报告供借鉴 一、加强预算执行审计,不断提高财政管理水平和财政性资金使 用效益。 根据 20xx 年审计工作计划,我局依法组织实施完成了对县财政 局和地税局两个单位预算执行情况审计,审计过程中,坚持把财政收 入的完整性、资金支付的合规性、项目资金使用的效益性作为预算执 行的主线,重点揭露财税部门在管财、理财、聚财、用财等环节存在 的突出问题。对问题除指明限期纠正外,依照有关财经法规,区别不 同性质,分别进行了严肃处理或处罚,并提出整改措施,规范了预算 收支行为,优化了财政支出结构,促进财政资金更加合理、有效地使 用。 二、强化经济责任审计,加强对权力运行的制约监督,促进领导 干部依法行政和党风廉政建设。 受县委组织部的委托,对 xx 乡原书记、xx 乡原书记、xx 乡原书 记、交通局原局长、新区管委会原主任和职教中心原校长等 6 名同志 进行了任期经济责任审计。我们坚持完善评价体系,分别从目标完成 情况、政策执行、财务收支、资金使用效益等方面入手,进行分析评 价。对带有普遍性、倾向性的问题,从体制、机制和制度的层面综合 分析,为县委领导正确评价和使用干部,提供了可靠的资料和数据依 据。 三、开展专项资金审计,服务民生利民政策的落实。 ,促进为民、惠民、 根据县领导要求,按照文件安排,我局组织 了对 20xx 年以来县农村一事一议奖补资金管、用情况进行了专项审 计。此次审计重点关注社会抚养费征收、管理和使用三方面内容,对 审计查出的违规违纪问题,在依据有关法律法规进行严肃处理的基础 上,提出整改措施建议 5 条,受到县委县政府的高度重视。 四、加强行政事业单位财务收支审计,确保财政财务收支的合法 性、合规性、合理性。 我局组织了对检察院和环保局的财务收支审计。审计发现业务招 待费超支、扩大支出范围等问题。针对审计发现的问题,我们提出了 具体纠正意见和建议,使被审计单位财务手续得到了进一步完善,账 务处理更加规范,资金运用日趋合理。 五、开展乡镇财政决算审计,提高乡镇财政资金的管理水平和使 用效益。 按照年度审计计划,组织了对洺州镇、候贯镇、章台镇、梨园屯 和七级镇的乡镇财政决算审计。对审计发现的问题依照有关财经法 规,分别进行严肃处理和处罚,同时在分析乡镇财政财务管理产生问 题原因的基础上,提出了加强和改进乡镇财政财务管理工作的意见和 建议。 六、实施政府投资审计,服务项目建设,促进工程建设管理水平 和投资效益提高。 20xx 年以来主要开展了 xx 小区竣工决算、县城街道维修、xx 路 排水工程竣工决算审计,节约国家建设资金 x 万元,有效控制了虚增 工程成本、多计工程量等问题,为确保国家建设资金发挥最大的经济 效益做出应有的贡献。查看更多