- 2021-04-15 发布 |
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文档介绍
工厂仓库主管工作计划
【篇一】 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实 际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品 应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统 一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐 笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物 一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查 盘点,并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有 变动及时向领导反映,以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资 的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良 存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时,仓库***必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不 齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库***必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资 处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通 知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单 上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材 料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办 理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取, 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对 物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人 签字,登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。 3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计 算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 4、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺 及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式向 有关部门汇报。 四、车间及工具管理 1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用 工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。 3、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的 部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 五、仓库***应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保 证生产的顺利进行,严防以外事故发生。仓库管理工作流程 一、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送 货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓 管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送 货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取 得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交 对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三 联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货 单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上 开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检 部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放 置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商) 或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库 主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库 库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货 不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成),由营销部总监确认客 户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额,则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自 动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库,仓库凭此《出仓单》 或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财 务,第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总 公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调 拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张 《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 三、仓库盘点流程 1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填 制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收 货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区 摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域 分别得出存货实存情况。 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派 1 人担任组长,2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组,对初盘结果进 行复盘,出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给 财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。抽盘 人员从实物中抽取 20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取 30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占 总库存的 50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于 1%,仓库主管对该 区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库 主管、财务主管签字,各持 1 份。 3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈 单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找 报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调 整库存帐。 4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最后 2 天。头天晚上 8 时开始 至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责, 货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确; 绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘 点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济 赔偿责任。仓库主管制订计划主要抓住上述的关键环节,重点是落实责任人,还要制订日常 检查计划,这样就比较完善了。 【篇二】 一、按公司流程要求操作仓库工作; 二、按采购订单及时收货、送检、记卡、入帐; 三、按生产部领料计划、领料单及时发货、记卡、入帐; 四、按流程要求当天入完当天的帐; 五、按流程要求月底盘点,查清盘盈盘亏原因,纠正错误,打印报表。 仓储业务主要包括: 一、收货(点数、过称、指导卸货、签送货单,开进仓单、记标识卡); 二、送检(对原材料仓须报送检验,由检验员检验合格否,不合格退货,合格才入仓) 三、保管(做好防火、防水,质量、日盘点) 四、发货(根据发货计划按量发货、点数、过称、指导搬货、签领料单、开出仓单、记标 识卡); 五、记账 1、对当日发生的收货、出货入电脑账,打印进仓单、出仓单; 2、收货输入送货单位名称、数量、规格、日期等; 3、出货写明出货单位名称、数量、规格、日期等; 4、日盘点时,注意账、物、卡的数量须保持一致。 六、月盘点 1、每月底进行月度盘点,数量异常须进行仔细检查核对,查明盈亏原因,对错误进行纠 正; 2、月度仓库报表(盘点后不得再发生进货、出货,打印报表交财务部门) 【篇三】 仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础仓库管理的目的有几点: (1)物料的有序保管; (2)库存实时反馈; (3)通过仓库的调整使整个 ERP 系统能运转起来,将公司的工作流程及工作状态能实时地 系统反映,给管理层决策提供支持。 仓库目前存在几个问题: (1)待检区职责不明确。待检区本身的定义只是存放待检物料,原则上己检完的物料不能 在待检区过夜,考虑到三楼仓库空间不够,可以临时存放 AI 加工回来的半成品。但现在待检 区经常长时间存有己检完并入库的物料,三楼的帐与物对不上,出现经常到处找料的情况。 (2)待检区物料检数不细致。对有原厂封条的物料,在忙的情况下待检员不作开封检验, 千万生产线上才发现少料的情况。 (3)帐的实时性差。现仓库有直接库管 5 名,每人手上都一本账册,单独作帐,而制造的 领料单一般都会涉及所有库管,每张领料单可能会包括四次领料,全部完成后才会交给记帐 员作帐,这种情况下帐面数据很难反馈实时库存。 (4)物料的摆放规则不明确。对于物料摆放一直没有一个明确的原则,专案成堆摆放的执 行也不彻底,出现物料是否上架的判断由每个库管自己来决定。 (5)仓库的物料编码与研发部的物料编号无法一一对应。 根据这几天的专门统计,目前在仓库的库存的物料,有六百多无法确定研发部制定的料 号,需要研发部协助处理,工作量将会很大。仓库管理的目标: (1)帐、卡、物一致,达到最基本的保管作用; (2)实时反应仓库的专案备料、实时库存、呆滞物料状态; (3)实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂相关数据;仓库能反映出物料的来料周期、 来料的不良率、专案备料进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率、产品制造的损耗比例。 仓库管理目标实现的基础: (1)仓库流程电脑化,并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来; (2)对仓库相关的数据进行采集,尽量多地将工厂各个相关流程上的数据反馈出来。查看更多