项目部施工安全隐患分级管控检查整改台账

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项目部施工安全隐患分级管控检查整改台账

项目部施工安全隐患分级管控自查整改台账 序号 检查时间 检查人 及职务 检查的部位及安全隐患问题 风险 级别 整改要求 整改完成情况 分级管控 责任人及 职务 整改责任 人及职务 要求完成 时间 整改完成 时间 整改结果 验收人及 职务 注:1、此表适用于项目部施工管理及监理人员。记录的安全隐患必须与检查通知、整改报告、验收记录相对应,并形成闭合资料,无闭合资料视为 未检查或台账造假。2、风险级别按照查出的安全隐患严重程度用红、橙、黄、蓝四色字符表示。
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