ISO14001:2016内审检查表(按部门审核)

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ISO14001:2016内审检查表(按部门审核)

ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 总经理 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.1 总 要 求 ‎4.2 环 境 方针 ‎4.4.1 组 织结构和 职责 ‎4.6 管 理 评审 ‎是否签署了环境管理体系文件发布 令?查阅文《管理手册》 。‎ 询问总经理是否清楚环境管理体系 的总要求?‎ 环境方针是否制定和审批?查看相 关文件。‎ 组织活动的性质、规模及其环境影 响是什么?是否编制了环境因素识 别与评价控制方法。‎ 方针是否包含遵守法律、法规和对 持续改进和污染预防的承诺?是否 形成了环境目标指标的框架?‎ 方针采取哪些方式向全体员工传 达?取得了怎样的效果。‎ 为公众获得环境方针提供了何种方 便?何时何地可以获取?‎ 为实施环境管理体系是否明确了组 织结构、职责和权限?是否有   EMS 组织结构图?‎ 总经理是否明确自身职责?是否任 命了管理者代表?   管代的职责和 权限是否规定?‎ 各部门人员是否明确职责和权限?‎ 是否明确各自的职责权限和完成职 责与实现环境目标之间的关系?‎ 是否编制了管理评审程序,对管理 评审是否进行了策划,实施情况如 何?‎ 管理评审过程结果是否形成了记 录,并有效保持。‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 管理者代表 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.3 目标、 环境目标、指标和方案是如何制 指标和方案 ‎4.5.3 不符 合、纠正和 预防措施 ‎4.5.4 内部 审核 ‎定的?是否经领导批准?是否形 成文件?查相关《 QEO管理手册》‎ 等文件。‎ 有关职能部门是否有分解的目 标、指标和方案?是否具体和量 化,并明确了负责人?‎ 环境目标、指标和方案是否定期 评审、修订,体现持续改进的思 想?查评审和修订的情况。‎ 是否建立了纠正和预防措施的程 序?是否明确要求须针对不符合 的原因采取防止再发生的纠正措 施?查《不合格控制程序》 。‎ 在日常监测时是否发现了不符合 情况?对已发现的和潜在的不符 合是否进行了调查?结果如何?‎ 采取了怎样的措施?‎ 对来自政府的监督和居民的投 诉,所采取的纠正措施是否进行 了报告和交流?‎ 是否编制了内部审核程序,对审 核是否进行了策划,实施情况如 何?‎ 内审过程是否保持客观公正,过 程和结果是否形成了记录,并有 效保持。‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 管协部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.2 法 律法规和 其他要求 ‎4.4.2 能 力、培训 和意识 ‎4.4.3 信 息交流 ‎是否建立了识别和获取相关法律法规 的程序?是否规定了对法规变更信息 的跟踪人?是否规定了法规信息内部 传递?查看相关文件。‎ 查阅相关环境法律清单,查阅相关法 律内容和要求是否符合和完整。‎ 法律信息如何进行沟通的?谁负责?‎ 职工是否意识到不守法的后果?‎ 公司守法情况如何?各项排放指标是 否清楚?有无超标排放?查记录。‎ 是否建立了实施培训的程序?培训需 求如何确定?查《人力资源控制程 序》。‎ 是否根据培训需求制定了《年度培训 计划》,是否有针对有重要环境影响岗 位的操作人员的培训?‎ 上述培训是否得到有效地实施?对内 审员是否进行了培训?应急响应的训 练是否进行了培训?对临时工是否进 行培训?查员工培训记录。‎ 是否规定内外部交流控制?及时询 问、接收和答复员工的意见与建议,‎ 并保持记录。‎ 公司环境方针和环境表现情况是否同 社区和周围居民进行信息交流?是否 将 EMS审核和结果通报公司有关人 员?采取何种方式,是否彻底?‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 管协部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 异常、紧急情况下的信息如何交 流?查阅《应急准备响应控制程序》 。‎ ‎4.4.3 信 息交流 ‎4.4.4 文 件 ‎4.4.5 文件 控制 ‎4.4.6 运行 控制 ‎4.5.3 记录 控制 ‎同外部相关方的信息交流是否进行?‎ 是否参加过政府和环境机构组织的活 动?职工是否积极参加过环境保护的 志愿活动?‎ 公司的 EMS 文件的结构是否明确, 与 EMS 相关的文件有哪些?是否有清 单。‎ 查管理手册的内容是否满足和完全覆 盖 ISO14001 要求? EMS 要素间的逻 辑关系、文件的接口是否清楚?‎ 表格记录、作业指导书、环境因素清 单、环评报告、平面图等是否齐全?‎ 有否规定查询相关文件的途径?文件 是否便于查阅?‎ 是否建立文件控制程序?是否明确了 制定、评审、修订文件的方法和职责?‎ 是否规定重点岗位都应得到现行有效 文件?是否规定了失效文件的处置办 法?‎ 对本部门日常产生的垃圾等废弃物是 否能经常性及时清理,情况如何?‎ 查阅环境因素调查记录、环境因素清 单、环境影响评价准则、环境影响评 价记录、重大环境因素清单、关键设 备台帐等。‎ 紧急处理过程的记录、 应处置报告书、‎ 响应程序训练记录、程序修改记录、‎ 环境管理体系内部审核计划、内审记 录、不符合项报告、 内部审核报告等。‎ 记录是否形成清单,各类记录是否统 一编号、有保存期限,受控管理。‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 财务部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.1‎ 环境因素 ‎4.3.2‎ 法律、法 规与其他 要求 ‎4.3.3 目 标、指标 和方案 ‎4.4.6 运 行控制 ‎询问部门负责人目前有哪些环境因 素和重要环境因素。‎ 本部门适用的法律法规和其他要求 有哪些?主要涉及的环境标准有哪 些?‎ 为实现公司目标、指标和管理方案 而提供费用情况?核查《管理方案 一览表》实施费用记录。‎ 对本部门日常产生的垃圾等废弃物 是否能经常性及时清理,情况如 何?‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 设备科 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.1 环 境因素 ‎询问部门负责人目前本部门哪些环 境因素和重要环境因素?‎ ‎4.3.2 法 律、法规 与其他要 求 ‎4.4.3 信 息交流 ‎4.4.6 运 行控制 ‎询问本部门适用的法律法规和其他 要求有哪些?目前公司执行的环境 标准有哪些?‎ 本部门对法规信息如何进行沟通?‎ 本部门涉及到什么信息交流?信息 交流活动?查交流记录。‎ 部门内部人员通过什么渠道了解和 反馈环境方面信息?‎ 设备材料部对可施加影响供应商等 相关方管理情况如何?‎ 各类化学品采购、运输是否符合相 关要求?‎ 各类施工设备和工具器具是否都能 有效配置,并能加强维护保养,防 止对环境产生不良影响。‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 业务部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.1 环 境因素 ‎询问部门负责人目前本部门哪些环 境因素和重要环境因素?‎ ‎4.3.2 法 律、法规 与其他要 求 ‎4.4.3 信 息交流 ‎询问部门负责人目前本部门有哪些 适用的法律法规和其他要求?‎ 询问部门负责人目前公司执行的环 境标准有哪些?‎ 部门内部人员通过什么渠道了解和 反馈环境方面信息?‎ ‎4.4.6 运 行控制 ‎对本部门日常产生的垃圾等废弃物 是否能经常性及时清理, 情况如何?‎ 对业主和上级主管部门等可施加影 响相关方的控制情况如何。‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表 :2016 (按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 生产处 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.1 环 境因素 ‎4.3.2 法 律法规与 其他要求 ‎4.3.3 目 标、指标 和方案 ‎询问负责人项目部有何重要环境因 素?从环境因素汇总表或识别表中 核对。‎ 问本部门适用的环保法律法规及其 他要求有哪些?‎ 为实现部门有关目标制订了怎样的 管理方案?检查《管理方案一览 表》。‎ 询问部门各方案完成情况如何?查 阅管理方案文件和实施效果记录。‎ ‎4.4.6 运 行控制 ‎本项目部的重要环境因素有哪些,‎ 与其相关的运行活动是否确定?查 ‎《重要环境因素清单》 。‎ 是否向材料供方通报了其提供的产 品和服务中环境因素的信息?‎ 与环境运行有关的直接责任者是否 实施其职责,并进行记录,询问并 查阅有关运行的记录。‎ 是否对现场的噪声排放和建筑垃 圾、污水等日常排放情况进行了检 查和记录?‎ 是否对废弃物进行有效管理并形成 相应记录?‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表(按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 生产处 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.4.6 运 行控制 ‎4.4.7‎ 应急准备 与响应 ‎是否能源资源节约日常运行进行检 查和记录?‎ 是否明确了哪些设备和作业可能发 生有重要环境影响事故?相关岗位 人员是否知晓?检查作业指导书。‎ 可能发生的事故或紧急状态是什 么?以住是否发生过、一旦发生会 产生怎样的环境影响?现场询问。‎ 询问应急响应是否有明确的方法、‎ 措施和组织?是否有资源保证?有 无与相关部门联络的规定?‎ 有无对程序进行定期演练的规定?‎ 如何规定的,是否经过演练,效果 如何?是否建立演练记录?‎ 是否明确规定当事故或紧急情况发 生后要对程序进行修订?‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表(按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 品保处 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.3.1 环 境因素 ‎4.3.2 法 律、法规 与其他要 求 ‎是否建立了环境因素识别和评价程 序?是否依照程序实施?识别的范围 和对象、是否有环境因素清单?‎ 用什么方法和怎样识别的?询问识别 的过程、采用的方法、收集的原始资 料。‎ 询问部门负责人目前本部门哪些环境 因素和重要环境因素?‎ 识别环境因素是否考虑了三种状态、‎ 三种时态?应考虑的主要方面是否有 遗漏?是否考虑到对其施加影响的环 境因素。‎ 环境影响评价是如何进行的?有无重 要环境因素清单?评价是否合理?对 新项目和变化是否进行了了评价和事 前评价?‎ 环境因素的信息能否及时更新?是否 按规定实施更新?查文件和更新的记 录情况。‎ 在制定环境目标时是否考虑了重要环 境因素?哪些重要环境因素列入目 标?‎ 询问部门负责人目前本部门有哪些适 用的法律法规和其他要求?‎ 询问部门负责人目前公司执行的环境 标准有哪些?‎ 内审员 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表(按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 总务部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 环境管理目标、指标和方案是如何制 定的?目标、指标和方案是否经过充 分论证和批准?实地查阅相关方案并 询问制定和论证情况。‎ 环境管理目标、指标和方案内容是否 合理?是否明确了责任人、时间和实 现目标指标的措施和方法?实地检查 ‎4.3.3 目 标、指标 和方案 ‎4.4.5‎ 文件管理 ‎4.4.6 运 行控制 ‎并查阅文件。查噪声治理方案。‎ 由谁负责目标、指标和方案实施的监 督?如何验证方案的实施效果?实地 检查。‎ 环境管理目标、指标和方案是否有一 个评审方案的过程?有关人员是否参 与方案的制定?查阅相关文件。‎ 什么情况下修订环境管理目标、指标 和方案?查阅修订后相关方案的执行 情况。查《 QEO 管理手册》。‎ 询问是否制订了部门受控文件清单,‎ 检查部门文件管理情况 重要环境因素有哪些,与其相关的运 行活动是否确定?查《重要环境因素 清单》。‎ 是否向各相关方通报了其提供的产品 和服务中环境因素的信息?‎ 与运行有关的直接责任者是否实施其 职责,并进行记录,询问并查阅有关 运行的记录。‎ 是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、‎ 污水等日常排放情况进行了检查和记 录?‎ 是否对废弃物进行有效管理并形成相 应记录?‎ 是否能源资源节约日常运行进行检查 和记录?‎ 内审员 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表(按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 总务部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 是否明确了哪些设备和作业可能发生 有重要环境影响事故?相关岗位 人员是否知晓?检查作业指导书。‎ 可能发生的事故或紧急状态是什么?‎ 以住是否发生过、一旦发生会产生怎 ‎4.4.7 应急 准备与响 应 ‎4.5.1 监测 和测量 ‎样的环境影响?现场询问。‎ 询问应急响应是否有明确的方法、措 施和组织?是否有资源保证?有 无与相关部门联络的规定?‎ 有无对程序进行定期演练的规定?如 何规定的,是否经过演练,效果 如何?是否建立演练记录?‎ 是否明确规定当事故或紧急情况发 生后要对程序进行修订?‎ 是否建立保持监测和测量程序该程 序,是否包括了以可能具有重要环境 影响的关键活动的关键特性进行监测 和测量的规定?并保证活动受 控。‎ 该程序中是否包括目标指标和管理方 案完成情况的监测?是否执行?‎ 程序中是否包括对环境管理体系日常 动作的检查是否检查运行控制程序的 运行?结果如何?是否检查应急准备 和响应程序的执行情况?‎ 有无定期评价法规要求符合情况的规 定?评价工作何时由谁进行的?‎ 评价结果是否及时向有关方通报?‎ 测定值异常时如何处置?由谁向谁 报告?出现异常情况后是否采取了处 置措施?‎ 内审员 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎ ISO14001 内审检查表(按部门审核)‎ 记录编号: 编号 受审部门 总务部 日 期 标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论 ‎4.5.1 监测 和测量 ‎4.5.2 合规 性评价 ‎4.5.3 不符 合、纠正措 施和预防 措施 ‎4.5.3 不符 合、纠正措 施和预防 措施 ‎监测设备是否有校准规定或程序?‎ 哪些设备必须按规定校准?是否按 程序要求保存相关记录?‎ 是否建立了《合规性评价控制程序》‎ 其内容规定是否符合标准和公司实 际要求?‎ 是否对公司的环境行为和绩效进行 了合规性评价,查看评价  记录。‎ 是否建立了纠正和预防措施的程 序?是否明确要求须针对不符合的 原因采取防止再发生的纠正措施?‎ 查《不合格控制程序》 。‎ 在日常监测时是否发现了不符合情 况?对已发现的和潜在的不符合是 否进行了调查?结果如何?采取了 怎样的措施?‎ 对来自政府的监督和居民的投诉,‎ 所采取的纠正措施是否进行了报告 和交流?‎ 是否建立了纠正和预防措施的程 序?是否明确要求须针对不符合的 原因采取防止再发生的纠正措施?‎ 查《不合格控制程序》 。‎ 在日常监测时是否发现了不符合情 况?对已发现的和潜在的不符合是 否进行了调查?结果如何?采取了 怎样的措施?‎ 对来自政府的监督和居民的投诉,‎ 所采取的纠正措施是否进 行了报告和交流?‎ 内审员 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。‎
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