- 2021-10-20 发布 |
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文档介绍
内部体系审核不符合项报告
表单编号: 内部体系审核不符合项报告 审核日期 受审核部门 品管部 接待人员 审 核 类 型 ■定期 □不定期 问题点描述: 希望完成日: 不符合判定: 严重不符合: 一般不符合: 观察事项: 不符合: COP MP SP 过程名称: 实验室管理过程 不符合: 标准条款: 不符合体系文件: 决 裁 审核员(组): 审核组长: 责任部门负责人: 不符合原因分析: 纠正(预防)措施(包括负责人和期限): 决 裁 制定: 审核: 批准: 完成时间: 年 月 日 跟踪验证结果: 完成: 未完成: 其他: 决 裁 审核员: 审核组长: 日期: 1查看更多