内部审核报告1

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内部审核报告1

‎ ‎ ‎ 内部审核报告 接收部门:品质部 接收部门签收:‎ 发出部门:内部审核小组 发出日期: ‎ 条款号 审 核 内 容 审核 不 符 合 描 述 对应纠正 措施单号 备注 ‎7.6‎ 监视和测量装置控制 ‎△‎ 在品质部测量室所使用的编号为QA/VC-01游标卡尺未做检定。不符合GB/T19000:2000标准7.6条款。‎ ‎ ‎ 内部审核员:‎ 管理者代表:‎ 说明:“审核”栏中使用符号代表(符合:○  不符合:△ 需追踪(观察项): )‎ ‎ ‎
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