投料双人复核管理规程

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投料双人复核管理规程

文件投料双人复核管理规程编号•08•0011版本2页码1/1编制日 期替代∕审定日 期颁发生产管理部批准日 期生效年1月20日发放质量保障部、生产管理部、生产车间目的:建立投料双人复核的管理制度,确保生产投料无误范围:适用于生产中的投料过程1.所有生产投料操作均应双人共同进行。2.投料前复核的内容2.1生产现场卫生状况、设备状况、清场情况(有清场合格证)符合投料生产的要求。2.2有生产或包装指令。2.3物料的品名、规格、数量与指令一致,有合格报告。2.4计量器具有检定合格证并在效期范围内。3.对特殊、贵重的物料投料时,还必须由车间质检员对投料实施现场监督。4.投料时,如指令规定有投料顺序,应严格按投料顺序投料。5.检查复核投料量与工艺保持一致,杜绝低限投料、严禁偷工减料。6.投料时的复核包括投料的顺序、计算过程等内容。7.投料时如发现有不合格处或与指令不符,应停止投料,向车间质检员报告,等待处理。 8.投料的过程应及时认真记录,投料人、复核人在投料记录上签字。9.投料记录是质量管理员对批记录进行审核的重点项目之一。10.投料过程中出现的偏差必须记录并进行调查以得到合理的解释。
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